行政单位审计报告范文: 范文[1] 一年来,在单位领导的亲切关怀和指导下,我在审计科主任的岗位上,带领审计科的全体同仁严格按照审计计划,紧紧围绕单位提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在单位内部开展了审计工作。 经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:...
对于审计报告中提出的问题,应当逐一进行解释。首先,如果审计报告指出的问题是不实的,应通过具体的事实或数据来证明其不属实。例如,可以提供相关文件、凭证或证据来说明问题的错误之处。其次,如果审计报告中的问题确实存在,但背后有特殊情况或具体原因,可以详细阐述这些客观情况,包括事件发生时的具体背景...
单位内部审计报告范文篇一: 审计时间:xx年4月14日-xx年4月16日 审计重点:账务处理的规范性、经济业务的真实性 审计结果:通过这几天对集团公司下属单位的账务审计,首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识,同时也发现了各单位的一些问题,主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)。 审计意见:1、规范...
八、内部控制的审核情况 (对企业内部控制制度的完整性、适用性、有效性以及执行情况发表意见) 九、报告使用范围 以上清产核资审计报告仅供国有资产管理部门审批、×××公司主管部门审查清产核资结果和检测清产核资中介机构之用,非法律、行政法规规定,报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人,不得见诸于...
本次审计采取报送审计与就地审计相结合的方式,严格执行《审计机关审计项目质量控制办法》和《某市党政领导干部经济责任审计操作规程》。一、基本情况 街道是市政府下属的局级建制行政机关,共有16个编制,实有16人,其中行政编12个、工勤编1个,事业编3个。退休8人,提前离岗2人;内设3个科室。某同志任...