审计报告模板类:年度财务情况说明书|审计情况说明

审计情况说明:审计事务所审字[2024]xxxx-x号报告指出,我们对XX公司2023年度的财务报表进行了审计。年初所有者权益余额较上年有所增加,具体变化在会计调整事项中详细列出,包括重大会计差错更正、会计政策变更等。在本年度财务决算中,无重大会计账务调整或不确认事项,也未提出重大的管理建议或重大事项。...
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年度财务情况说明书

******有限公司

在**年,******有限公司(以下简称“公司”)正式运营,注册于**年**月**日,拥有统一社会信用代码****,法定代表人为***,企业类型为****,注册资本为***万元,位于******。主营业务涉及******。

至**年12月31日,公司账面总资产达到****元,其中流动资产为***元,非流动资产为****元。负债方面,总负债为****元,包括流动负债***元和非流动负债***元。所有者权益方面,实收资本为***元,资本公积为****元,未分配利润为****元。

公司本年度经营表现如下:营业收入总计*****元,其中主营业务收入****元,营业成本为*****元,包括主营业务成本****元。费用与税金方面,营业税金及附加为***元,销售、管理、研发和财务费用分别为***、****、***和***元。税后净利润为****元。

审计情况说明:

审计事务所审字[2024]xxxx-x号报告指出,我们对XX公司2023年度的财务报表进行了审计。年初所有者权益余额较上年有所增加,具体变化在会计调整事项中详细列出,包括重大会计差错更正、会计政策变更等。在本年度财务决算中,无重大会计账务调整或不确认事项,也未提出重大的管理建议或重大事项。

此《审计情况说明》仅为贵公司内部财务决算使用,不公开发布。审计事务所:XX事务所(特殊普通合伙),日期为二○二四年四月三十日。2024-08-03
cdw 阅读 21 次 更新于 2025-08-12 18:23:47 我来答关注问题0
  • 审计情况说明:审计事务所审字[2024]xxxx-x号报告指出,我们对XX公司2023年度的财务报表进行了审计。年初所有者权益余额较上年有所增加,具体变化在会计调整事项中详细列出,包括重大会计差错更正、会计政策变更等。在本年度财务决算中,无重大会计账务调整或不确认事项,也未提出重大的管理建议或重大事项。...

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