一、引言 本次审计旨在全面评估医院物资管理的内控体系,确认其是否有效运行,并检查医院在物资的采购、存储、使用和处置等环节是否合理、合规,旨在防范潜在风险,保障医院的正常运营和持续发展。二、审计范围 本次审计覆盖了医院的主要物资类别,包括但不限于药品、医疗器械、办公用品、后勤物资等。审计内容...
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。除本报告 “三、导致保留意见的的事项”所述事项外,我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程...
审计报告模板一 ***审字[***]第***号 (企业名称): 我们接受委托,审计了贵公司***年**月至***年**月“科技型中小企业××基金(以下简称××基金)”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术××基金无偿资助(或贷款贴息、资本金注入)项目合同”(以下简称合同)中“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是...
XXX公司内部控制审计报告 集团审计部于20XX年XX月XX日至XX日,对XXX公司实施了内部控制审计,主要检查与评价采购及付款、销售及收款、存货管理及成本核算等业务流程的相关制度有效性与日常执行的遵循性。一、财务收支管理 公司财务核算规范,遵守《企业会计制度》,财务部有管理文件,标准日常财务、核算。关...
审计情况说明:审计事务所审字[2024]xxxx-x号报告指出,我们对XX公司2023年度的财务报表进行了审计。年初所有者权益余额较上年有所增加,具体变化在会计调整事项中详细列出,包括重大会计差错更正、会计政策变更等。在本年度财务决算中,无重大会计账务调整或不确认事项,也未提出重大的管理建议或重大事项。...