审计报告 尊敬的××公司董事会:我们接受贵公司的委托,对贵公司200×年12月31日的资产负债表以及该年度的利润表和现金流量表进行了审计。这些报表由贵公司编制,我们的任务是对这些财务报表的准确性进行专业评价,依据的是中国注册会计师的独立审计准则。在审计过程中,我们执行了包括抽查会计记录在内的...
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审计报告
尊敬的××公司董事会:
我们接受贵公司的委托,对贵公司200×年12月31日的资产负债表以及该年度的利润表和现金流量表进行了审计。这些报表由贵公司编制,我们的任务是对这些财务报表的准确性进行专业评价,依据的是中国注册会计师的独立审计准则。在审计过程中,我们执行了包括抽查会计记录在内的必要审计程序,以确保其真实性和完整性。
然而,我们审计过程中发现,贵公司存在一笔743万元的银行贷款利息未计入负债,对此我们提出了调整建议。然而,遗憾的是,贵公司并未接受我们的意见。
基于上述未被采纳的调整事项,我们认为,贵公司200×年12月31日的财务状况和年度经营成果及现金流量的反映并未完全符合《企业会计准则》和《××会计制度》的要求,存在重大偏差。这可能对财务报告的真实公允性产生了负面影响。
审计师签名和盖章确认了上述审计结果,并在以下地点完成:
会计师事务所公章
中国注册会计师(签名、盖章)
省 市
日期:年 月 日2024-07-13